內部審計 它是什麼以及它的用途是什麼?

我們將向您展示所有細節 內部審計,如何做以及它的用途。 和我們一起閱讀這篇有趣的文章。

內部審計 1

對於公司來說,做內部審計很重要,你想知道為什麼嗎?

什麼是內部審計?

世界各地的公司都在不斷地調查他們可以進行哪些改進,他們需要知道是否存在任何類型的問題,並在此基礎上做出降低風險的決定。 大公司可能面臨的一個問題是,它們越大,就越難以了解和控制其運營,無論是運營還是合法。

此外,公司還必須執行 內部審計, 有些人比其他人更頻繁。 這些是公司本身的內部控制和監督流程,其中包括一系列措施和政策,這些措施和政策是為了了解目標是否得到實現而製定的。

然後,公司將內部審計用作保護其資產和利益的系統,研究其法律法規的合規性、目標合規性、檢測欺詐、資金轉移、安全問題、尋找有效執行流程的方法等。

內部審計根據公司本身的要求經常進行,因為這取決於執行此程序及其績效的重要性,並糾正上次審計中記錄的可能的違規行為。

進行內部審計的有用性和重要性

進行審計將允許從各個審查點(即組成公司的機構和部門)審查公司的績效。 這是為了有效地實現目標並糾正過程中發生的錯誤、故障或違規行為。

同樣,它們允許管理層根據審計獲得的報告和建議做出決策,並審查已在先前流程中記錄的信息。

此外,這些流程使公司能夠成功並有效地實現其目標,因為審計可以檢測流程中的上述缺陷,還可以檢測欺詐和可能的財產、金錢等損失。

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誰執行內部審計?

內部審計由審計師、具有公司技術知識的專業人員執行,他們負責確保公司管理層有效利用資源,制定計劃以避免可能的風險,增加利潤和生產力,並產生降低成本的想法和策略.

公司必須向審計師提供所有必要的會計信息,以透明地開展工作。 這些專業人士會考慮不同的因素,例如工作環境、員工待遇、公司發展、聲譽、對環境的可能影響以及這如何影響其生產力等。

該審核員必須具備執行審核過程所需的國際標準和法規的技術知識。 它也可以是具有必要專業能力的公司成員,必須有權訪問公司的財務記錄。

審計師必須保證其工作的公司資源的使用效率。

內部審計的目標

隨著公司規模的增長,管理層開始無法對其流程進行監控,因此決策和管理變得非常困難。 內部審計的職能和目標是:

  1. 檢查和評估:確定公司應用會計、財務和運營控制的有效性。 它還研究目標的實現和績效以及實現目標的方式。
  2. 要求遵守公司製定的規則。
  3. 識別:檢測公司的故障,尋求發現和最小化風險,從而尋求建議以提高運營流程的質量。
  4. 庫存的實現和審查:這保證了公司沒有任何類型的資產損失,確保其控制和登記。
  5. 協作:必須促進各部門或機構的協作,以提高管理績效和決策效率。
  6. 獲取信息:確保公司可以將其審計報告中的信息輸入註冊表。
  7. 會計信息:確保它對公司的經濟做出真實的反應。
  8. 審計報告:如果在目標的過程和績效方面存在缺陷和違規行為,報告將予以說明。 這是為了做出決定,為公司的這些問題提供解決方案。

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